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預(yù)提工資提多了年底怎么調(diào)賬

發(fā)布于 2025-12-07 23:22:09 作者: 郗巧蕊

注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務(wù)之一。雖然這個過程可能會有些復(fù)雜,但是只要你按照規(guī)定進(jìn)行操作,你的企業(yè)就可以合法地運營。下面,主頁帶你了解工資多提如何做賬 ,希望本文能幫到你。

問題一:預(yù)提工資提多了年底怎么調(diào)賬

預(yù)提工資提多了年底怎么調(diào)賬

你的分錄錯誤

應(yīng)該是:

借:應(yīng)付職工薪酬    ***

借:管理費用(或銷售費用、生產(chǎn)成本、制造費用等科目)---工資        紅數(shù)或負(fù)數(shù)

貸:管理費用(或銷售費用、生產(chǎn)成本、制造費用等科目)---工資        紅數(shù)或負(fù)數(shù)

貸:本年利潤     

應(yīng)付職工薪酬與本年利潤不是對應(yīng)科目,不可以直接轉(zhuǎn)入

問題二:員工交來多發(fā)工資會計如何做賬

1、首先你提供的信息不夠齊全,

2、你要弄明白這多發(fā)的工資是出納不小心給多了 還是你們提工資是多算的工資;

例:1、李某本月工資為1000元,出納在發(fā)工資時不小心給了1100元,多大了100元,那么在你出賬的時候:

發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資 1000

其他應(yīng)收款 100

貸:現(xiàn)金(銀存) 1100

收回時: 借:現(xiàn)金 100

貸:其他應(yīng)收款 100

例:2、假如李某的工資是1000元,在會計計提時算成了1100元,

那么在出賬時:

計提時: 借:管理費用(制造費用等) 1100

貸:應(yīng)付工資 1100

那么調(diào)賬時: 借:管理費用(制造費用等) -100

貸:應(yīng)付工資 -100

發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資 1000

其他應(yīng)收款 100

貸:現(xiàn)金(銀存) 1100

收回時: 借:現(xiàn)金 100

貸:其他應(yīng)收款 100

3、即假如出納弄錯,只要例題1的兩步

假如是你從計提時就開始算錯,那么就要做例題24歩走

4、祝你好運?。?僅供參考)

通過注冊公司,您可以更好地管理和控制企業(yè)的財務(wù)和資產(chǎn)。上面關(guān)于工資多提如何做賬的信息了解不少了,主頁希望你有所收獲。

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