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財(cái)稅小檬分享日常:對(duì)方抵扣了我的發(fā)票,我還能沖紅嗎?
發(fā)布于 2025-04-28 17:06:04 作者: 析沛槐
注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的任務(wù)之一。雖然這個(gè)過(guò)程可能會(huì)有些復(fù)雜,但是只要你按照規(guī)定進(jìn)行操作,你的企業(yè)就可以合法地運(yùn)營(yíng)。下面,主頁(yè)將帶領(lǐng)大家一起認(rèn)識(shí)紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬,希望可以幫到你。
周日那天一個(gè)老板打來(lái)電話,我給對(duì)方開了發(fā)票,對(duì)方反悔了,一直不打款,還抵扣了我的發(fā)票,我怎么辦?
發(fā)票是一種合法的憑證,發(fā)票的接收方可以用于記賬,證明其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
對(duì)于開票方而言,發(fā)票是對(duì)其銷售貨物或服務(wù)的一種證明,也是其申報(bào)納稅的依據(jù)之一。
那這個(gè)老板的發(fā)票還能作廢或沖紅嗎?答案:能!
(1)藍(lán)字發(fā)票已作廢、已被認(rèn)定異常扣稅憑證的。不允許發(fā)起紅沖,要去稅務(wù)現(xiàn)場(chǎng)辦理,或聯(lián)系自己的稅管員。
(2)藍(lán)字發(fā)票增值稅用途為“待退稅”、“已退稅”、“已抵扣(改退)”等,不允許發(fā)起紅沖??梢哉叶惞軉T,提交對(duì)應(yīng)材料,補(bǔ)回稅款,也可以沖紅或作廢。
(4)發(fā)起紅沖時(shí),如對(duì)方納稅人為“非正?!?、“注銷”等狀態(tài)、無(wú)法登陸系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)操作時(shí),不允許發(fā)起紅沖。去找稅管員,一通操作也是能做的。
總的來(lái)講,發(fā)票開出去了,對(duì)方抵扣了,但業(yè)務(wù)屬實(shí)沒有發(fā)生的,這種發(fā)票!是可以沖紅或作廢的。找自己的稅管員還是有辦法的。
如果對(duì)方配合的情況下,也是可以電子稅務(wù)局申請(qǐng)沖紅的。
發(fā)票作廢只能在開票的當(dāng)月,跨月就不能作廢了,但可以沖紅。
目前的數(shù)電發(fā)票,銷售方必須先提交“紅字發(fā)票確認(rèn)信息表”,如果你們購(gòu)貨方已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那么“ 紅字發(fā)票確認(rèn)信息表 ” 也得你們購(gòu)方確認(rèn),如果你們拒絕,他們就開不了紅字發(fā)票。
電子發(fā)票不管是專票還是普票,只能紅沖,不能作廢;
紅沖就是,開具一張負(fù)數(shù)發(fā)票就行了;
點(diǎn)擊,開錯(cuò)的那種發(fā)票
下方有個(gè)負(fù)數(shù)開具,就可以了
創(chuàng)業(yè)起步中,需要恒心!
企業(yè)經(jīng)營(yíng)中,需要專業(yè)!
所以財(cái)務(wù)相關(guān)工作最好交給專業(yè)的人員,財(cái)稅小檬V 就分享到這啦,歡迎大家評(píng)論區(qū)指點(diǎn)不足,!
通過(guò)注冊(cè)公司,您可以更好地保護(hù)您的商業(yè)機(jī)密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。通過(guò)上文,我們已經(jīng)深刻的認(rèn)識(shí)了紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬,并知道它的解決措施,以后遇到類似的問(wèn)題,我們就不會(huì)驚慌失措了。如果你還需要更多的信息了解,可以看看主頁(yè)的其他內(nèi)容。
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