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端午節(jié)的“粽子稅”,老板,稅務(wù)處理事大
發(fā)布于 2025-01-11 21:54:04 作者: 朱慧艷
注冊公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步。這個過程可能會有些復(fù)雜,但是只有完成這個過程,你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營。接下來,主頁帶你了解公司發(fā)粽子怎么做賬,做好相應(yīng)的準(zhǔn)備,端午節(jié)的“粽子稅”,老板,稅務(wù)處理事大希望可以幫你解決現(xiàn)在所面臨的一些難題。
?原創(chuàng):佰航財稅
昨日朋友們有沒有度過愉快的端午節(jié),一家人一起包著粽子,放進(jìn)蒸籠,聞著蜜棗香和蛋黃香?小編可是費(fèi)了不少力氣塞滿了一張張粽葉。但大家可別小看了這些粽子,它們會牽扯出很多涉稅處理呢。今天佰航財稅小編就帶大家了解下粽子背后稅務(wù)處理這些事兒。
以下內(nèi)容涉及農(nóng)產(chǎn)品和職工福利部分,朋友們可查閱歷史文章回顧哦。
一、銷售粽子的一方(企業(yè))
Q1:我是生產(chǎn)粽子的一般納稅人,如果直接對外銷售粽子,可以免征增值稅嗎?
答:不可以?。粽子的主要材料糯米屬于初級農(nóng)產(chǎn)品,但粽子是糯米的深加工產(chǎn)品,根據(jù)增值稅和海關(guān)總署相關(guān)規(guī)定,粽子需按照13%的稅率計算繳納增值稅。
Q2:我是一家餐館,端午節(jié)期間附帶著銷售了自做的粽子,該如何繳納增值稅?
答:按“餐飲服務(wù)”繳納增值稅。
Q3:我自產(chǎn)的粽子,若作為節(jié)日福利直接發(fā)放給員工,該如何繳納增值稅?
答:需按13%繳納增值稅,此行為符合“將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費(fèi)”,應(yīng)視同銷售。
Q4:我將購買的粽子,作為節(jié)日福利發(fā)放給員工,取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
答:不可以?。相關(guān)規(guī)定,用于集體福利的外購產(chǎn)品的進(jìn)項稅額需做轉(zhuǎn)出處理,在增值稅申報表中填入轉(zhuǎn)出金額。
此時,企業(yè)可以要求粽子銷售方開具增值稅普通發(fā)票入賬即可,而并非一定開具增值稅專用發(fā)票。
Q5:我將購買的粽子,作為節(jié)日福利發(fā)放給企業(yè)外部的客戶,還需要繳納增值稅嗎?
答:需要按13%的稅率繳納增值稅。此行為符合“將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或者個人”,應(yīng)視同銷售。
Q6:我購買粽子的費(fèi)用,可以在企業(yè)所得稅做稅前扣除嗎?
答:可以視不同情況扣除不同比例。
(1)若發(fā)放給內(nèi)部員工,則作為職工福利費(fèi),稅前扣除限額不超過工資薪金總額的14%;
(2)若作為禮品贈送給外部客戶,作為與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話,稅前扣除限額為發(fā)生額的60%,但最高不超過當(dāng)年營業(yè)收入的5‰。
二、收到粽子的一方(個人)
Q1:我取得目前任職公司以福利發(fā)放的粽子,需要納稅嗎?
答:需要繳納個人所得稅。按規(guī)定,企業(yè)向員工發(fā)放實(shí)物的,應(yīng)按職工獲得非貨幣性資產(chǎn)金額,并入本月職工個人的工資、薪金所得中計算個人所得稅。
Q2:若我取得的粽子是非任職公司無償贈送的,還需要納稅嗎?
答:分兩種情況:
(1)若粽子是我個人在購買某公司產(chǎn)品時附贈的,根據(jù)規(guī)定,無需繳納個人所得稅;
(2)上述情況以外取得的粽子,需要折合成金額,按照偶然所得繳納個人所得稅,由企業(yè)代扣代繳。
榴花半吐,龍舟競渡。菖蒲酒美,粽香千里。就是佰航財稅小編為大家整理的和粽子相關(guān)的稅務(wù)處理,希望這些“粽子稅”可以幫到還沉浸在端午假期
文章來源于:佰航財稅????
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