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留底退稅如何做賬?
發(fā)布于 2025-06-28 08:36:02 作者: 烏雅淑懿
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1…企業(yè)利潤表上財(cái)務(wù)費(fèi)用下面的利息費(fèi)用、利息收入填正數(shù)還是負(fù)數(shù)。
答:利息費(fèi)用: 是企業(yè)因借款給予對(duì)方的利息支出,是支出。屬于財(cái)務(wù)費(fèi)用的一部分。它增加會(huì)減少凈利潤。正數(shù)填寫。
利息收入。是指與企業(yè)因存款或債權(quán)而獲得的利息收入。是收入,是營業(yè)收入的一部分。它增加會(huì)增加凈利潤。正數(shù)填寫。
3…留底退稅如何做賬?具體怎么做呢?
答:收到退稅,應(yīng)該相應(yīng)減少可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,而非計(jì)入營業(yè)外收入。
(1)準(zhǔn)許留底退稅時(shí)
借: 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵退稅。
貸: 交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
(2)實(shí)際收到退稅款項(xiàng)時(shí),按收到款項(xiàng)的金額。
借: 銀行存款。
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額。
(3)將已退還的退稅款繳回,并繼續(xù)按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),按繳回的金額記:
借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
同時(shí)記 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留底稅額。
貸: 銀行存款
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