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公司去年開出的發(fā)票,稅已經(jīng)交了但沒(méi)做賬?今年該怎樣做賬?

發(fā)布于 2025-04-07 04:14:03 作者: 疏蔚然

注冊(cè)公司是一個(gè)艱巨的任務(wù),但是它是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的任務(wù)。如果你想要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)成功的企業(yè),你需要了解如何注冊(cè)公司,并且按照法律規(guī)定進(jìn)行操作。今天主頁(yè)帶你認(rèn)識(shí)開票扣稅如何做賬以及應(yīng)該怎么解決它,如果我們能早點(diǎn)知道解決方法,下次遇到的話,就不用太過(guò)驚慌了。下面,跟著主頁(yè)一起了解吧。

公司去年開出的發(fā)票,稅已經(jīng)交了但沒(méi)做賬?今年該怎樣做賬?

公司去年開出的發(fā)票,稅已經(jīng)交了但沒(méi)做賬?今年該怎樣做賬?

優(yōu)質(zhì)回答去年開的發(fā)票是去年的收入,既然已經(jīng)交了稅金,就是賬務(wù)處理晚了一些,可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目處理,不能再做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了。

增值稅發(fā)票是怎樣扣稅的?又由哪方來(lái)扣?

優(yōu)質(zhì)回答增值稅發(fā)票的抵扣欄(購(gòu)貨方用來(lái)扣稅)意思是增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。 具體解釋如下:

首先,增值稅設(shè)置的規(guī)則:作為買方一定要給兩筆錢即買的價(jià)款與增值稅(給增值稅的意思是買方委托賣方轉(zhuǎn)交給國(guó)家),作為賣方一定要收兩筆,一筆是自己的收入款項(xiàng),另一筆增值稅(此時(shí)增值稅是由買方委托賣方轉(zhuǎn)交給國(guó)家,而賣方是不是如數(shù)按委托者全數(shù)上交增值稅呢?

也不是,賣方如果有自己的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,那么賣方先扣除進(jìn)項(xiàng)稅,差額的交給國(guó)家,即:應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。)

其次,舉例說(shuō)明:你賣東西是100萬(wàn),你需交增值稅17萬(wàn),但是你會(huì)向稅務(wù)局說(shuō),我以前讓別人轉(zhuǎn)交了10萬(wàn)增值稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)一定讓你拿出證據(jù),這個(gè)證據(jù)就是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣聯(lián),稅務(wù)機(jī)關(guān)驗(yàn)證無(wú)誤后,只收你7萬(wàn)的稅,這個(gè)原理就是抵扣的意思

從上文內(nèi)容中,大家可以學(xué)到很多關(guān)于開票扣稅如何做賬的信息。了解完這些知識(shí)和信息,主頁(yè)希望你能更進(jìn)一步了解它。

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